小公司报销制度及流程(小公司最简单报销制度
发布时间: 2023-07-19

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小公司最简单报销制度

小公司最简单报销制度:费用报销时需填制费用报销单,注明事由、经办人,由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字,并经财务负责人、主管总经理审批签字;办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销,还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借。会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核。只要手续齐全,正常的公司开支是可以申请报销的。当然,不同的公司,报销流程肯定也是不完全一致的。
法律依据
《公司日常费用报销规定》第四条 报销管理程序(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到财物部报账;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核。

公司日常费用报销制度及流程

财务报销制度和流程如下:

1、理清项目。首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。 

2、拟定初稿。然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿,流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写,大的项目和费用要分开写,不同的流程和签字人的要分开写。 

3、上交初稿。拟定初稿以后,把初
稿上交给公司负责人进行初审,公司负责人提出修改意见,特别报销各层面应签字的人要定下来,财务部及时进行修改和制定新稿。

 4、组织会议。财务部制定好新稿后,由总经办组织各部门负责人进行讨论会议,对财务部制的的制度和流程进行讨论和提出自己的意见,财务部综合各部门意见后再制定出最终的报销制度和流程。 

5、定稿签发。财务部定稿后,交给公司负责人审批签发,然后统计部门数量,把公司负责人签发的制度和流程复印,并发放给各部门负责人。 

6、组织学习。不仅要把报销制度和流程发放给各部门,并且要组织全公司的人进行学习和宣导,让全公司的人都知晓并遵守,由各部门负责人和财务部来把关,让费用控制的理念深人每个员工的心。

《财务报销制度和流程制度》第十二条第二款报销流程为:

 1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。 

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。 

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。 

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。 

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。

公司报销制度及报销流程

企业费用报销制度:
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;
2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置;企业费用报销报销流程:
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;
②、报销单送本部门负责人复核并签字;
③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
《公司财务费用报销管理制度流程》第四条借款管理规定(一)员工因公借款:借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款,办理完毕1个月内办理销帐手续。(二)其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定:借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,多退少补。(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

小规模公司各项费用报销制度

小公司报销费用包括:办公费用、交通费、差旅费、通讯费、住宿费、招待费等。

法律依据:《小规模公司各项费用报销制度》第一条:为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条:本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、住宿费、招待费等。第三条:本制度适用公司各部门。

小公司费用报销制度

法律分析:1、遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人;

2、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定;

3、报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;

4、报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求:

5、报销单据填写应根据费用性质填写对应单据;

6、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改;

7、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

8、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

9、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;

10、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列

11、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

12、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

13、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;

14、有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认,低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单;

15、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认;

16、招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。

法律依据:《中华人民共和国公司法》 第一百六十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

财务报销管理制度及报销流程

法律分析:财务报销管理制度及报销流程:加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,以及在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

法律依据:《财务报销制度及报销流程》

第一条 为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度适用公司

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